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TÍTULO
NOMBRE CORTO
DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas
LTAIPES95FXXXVIII
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
Tabla Campos
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se informa
Fecha de término del periodo que se informa
Ejercicio(s) auditado(s)
Periodo auditado
Rubro (catálogo)
Tipo de auditoría
Número de auditoría
Órgano que realizó la revisión o auditoría
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura
Número del oficio de solicitud de información
Número de oficio de solicitud de información adicional
Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Rubros sujetos a revisión
Fundamentos legales
Número de oficio de notificación de resultados
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos
Hipervínculo a las recomendaciones hechas
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso
Total de acciones por solventar
Hipervínculo al Programa anual de auditorías
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
Fecha de validación
Fecha de actualización
Nota
2018
01/01/2018
31/03/2018
Contraloria Interna
30/04/2018
30/04/2018
En el periodo que se esta informando no se han realizado auditorías
2018
01/04/2018
30/06/2018
Contraloria Interna
02/07/2018
02/07/2018
En el periodo que se reporta, no se han realizado auditorias, motivo por el cual no se muestra información.
2018
01/07/2018
30/09/2018
Órgano interno de Control
05/10/2018
05/10/2018
En el periodo que se reporta, no se han realizado auditorias, motivo por el cual no se muestra información.
2018
01/10/2018
31/12/2018
Órgano interno de Control
23/01/2019
23/01/2019
En el periodo que se reporta, no se han realizado auditorias, motivo por el cual no se muestra información.
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